Empenho Nº: 00006

Data Empenho: 02/03/2023
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 COMAM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA
Unidade Orçamentária: 020100 UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA
Unidade Executora: 020101 MANUTENÇÃO DO COMAM
Favorecido: 63.***.***/****-26 SUPERMERCADO BASTIANINI LTDA
Valor Pagamento: R$ 22,30   
 
Despesa: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 1 MANUTENÇÃO DO COMAM
Ação: 20000 COMAM
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: OUTROS NÃO APLICÁVEL
Contrato Nº:
Convênio Nº:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESPESAS PAGAS PELA FUNCIONARIA BIANCA-REEMBOLSO


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
16/03/2023151614
R$ 22,30


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
16/03/202304001691 4
R$ 22,30
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